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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1274285-197-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo Sol N°106 - 1274285-17-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1274285-17-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SALUD |
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Razón Social |
CORSABER
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R.U.T. |
70.925.500-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORSABER
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R.U.T. |
70.925.500-2 |
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Dirección de Facturación |
OHiggins 840 San Bernardo |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
1553170,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHiggins 840 San Bernardo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho y Coordinacion | Contacto: Norman Cavieres
Fono: 9-26478558
Direccion: Bodega de Catemito, camino Interior Catemito # 1999 San Bernardo |
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Proveedor |
COMERCIAL FORBES |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
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R.U.T. |
76.774.294-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL FORBES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 468 | Unidad | Escobillon uso interior fibra suavemango metalico | ESCOBILLON USO INTERIOR SUAVE |
$ 707,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.876
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$ 330.876
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47131502
| Paños de limpieza | 7080 | Unidad | Paño amarillo de limpieza | PAÑO AMARILLO MULTIUSO |
$ 82,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.560
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$ 580.560
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 744 | Unidad | Limpia piso 5 litros, desinfecta y brillo (registro de desinfectante, tapa de seguridad) | LIMPIA PISOS DESINFECTANTE AC ENVASE DE 5 LITROS WINKLER |
$ 2.952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.196.288
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$ 2.196.288
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24111503
| Bolsas de plástico | 41400 | Unidad | Bolsa de basura 50x70 | BOLSA DE BASURA 50X 70CM |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.600
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$ 1.200.600
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47131618
| Mopas húmedas | 4320 | Unidad | Trapero blanco con ojal | TRAPERO BLANCO CON OJAL |
$ 440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.900.800
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$ 1.900.800
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1584 | Unidad | Cloro Gel 900 cc (registro de desinfectante, tapa de seguridad) | CLORO GEL 900CC EXCELL |
$ 859,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.360.656
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$ 1.360.656
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47131603
| Esponjas | 8400 | Unidad | Esponja con abrasivo | ESPONJA CON ABRASIVO |
$ 72,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 604.800
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$ 604.800
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Total Neto
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$ 8.174.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.553.170
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$ 9.727.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.