Orden de Compra. Nº
1274285-38-SE26
"
Suministros de Insumos de Escritorio y Aseo 2026 DESDE 1274285-77-LP25
"
Recuerde que el responsable del pago es CORSABER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274285-38-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Suministros de Insumos de Escritorio y Aseo 2026 DESDE 1274285-77-LP25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1274285-77-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
CORSABER
R.U.T.
70.925.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORSABER
R.U.T.
70.925.500-2
Dirección de Facturación
O' Higgins 840, San Bernardo
Comuna
San Bernardo
Impuesto
1440295
Dirección de Envío de la Factura
O' Higgins 840, San Bernardo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-02-2026
Título
Descripción
Coordinación y despacho
Coordinar Despacho con Manuel Fernández, mfernandezt@corsaber.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA VYB
Razón Social
COMERCIALIZADORA VYB SPA
R.U.T.
76.583.494-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA VYB
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
700
Unidad
Jabón líquido, formato de 5 litros. Debe tener resolución ISP y resolución sanitaria, fecha de vencimiento (no menor a 18 meses desde la fecha de entrega), se necesita ficha técnica del producto, foto del insumo y debe ser entregado en cajas de 4 uni
JABON LIQUIDO ECONOMICO MANZANA MR ROB UN
$ 3.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.642.500
$ 2.642.500
47131803
Desinfectantes domésticos
1100
Unidad
Cloro al 3%, formato de 5 litros. Debe tener registro sanitario otorgado por el ISP, ficha técnica, foto del insumo, fecha de vencimiento no menor a 18 meses, entregado en cajas de 4 unidades.
CLORO, HIPOCLORITO SODIO 3%. ENV. 5L. WK-CL3
$ 2.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.887.500
$ 2.887.500
47131805
Limpiadores de uso general
1200
Unidad
Limpiador en crema, debe tener resolución sanitaria emitida por ISP, ficha técnica del insumo, etiquetado del producto, fecha de vencimiento no menor a 12 meses desde la fecha de entrega. Marca igual o superior a CIF.
LIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA 750 G ORIGINAL – CIF BIO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740.000
$ 1.740.000
44121802
Líquido corrector
500
Unidad
Corrector de lápiz, cajas de 12 unidades
Corrector Blanco Lápiz Punta Metálica 7 Ml
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.500
$ 172.500
44121708
Marcadores
400
Unidad
Marcador de pizarra color verde
Marcador Pizarra Punta Redonda Desechable Color Verde Fultons
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
Total Neto
$ 7.580.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.440.295
TOTAL OC
$ 9.020.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.