Orden de Compra. Nº1274559-35-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-16-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274559-35-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-16-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 53.322.528-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50103002 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 53.322.528-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2480
Comuna San Javier
Impuesto 50513,78
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores6UnidadLAPÍZ DESTACADOR AMARILLO  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674 $ 1.674
44121802
Líquido corrector4UnidadLAPIZ CORRECTOR PUNTA METALICA  $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADORES ANCHO TAMAÑO OFICIO CON DOS ANILLOS  $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.320 $ 29.320
44121506
Sobres estándar2PaquetePAQUETE DE 50 SOBRE TAMAÑO AMERICANOS  $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.152 $ 4.152
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora65ResmaPAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO  $ 3.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.170 $ 222.170
14111610
Cartulina1CajaDE 100 OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA  $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
Total Neto $ 265.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.514
TOTAL OC $ 316.376


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.608.075-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 13.787.181-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.667.331-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.