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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1274559-58-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-28-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
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R.U.T. |
53.322.528-4 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 2480 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
109516 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 2480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2023 |
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Proveedor |
ZAGRAL LTDA |
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Razón Social |
LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENCIÓN ZAGRAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.890.326-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZAGRAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111604
| Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras | 230 | Metro Cuadrado | ALFOMBRA DE MURO A MURO SALA DE TEATRO | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.500
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$ 103.500
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76111505
| Servicios de limpieza de telas, género y muebles | 250 | Unidad | 250 BUTACAS DE TELA ROJA | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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76111505
| Servicios de limpieza de telas, género y muebles | 133 | Metro Cuadrado | CORTINAS TEATRO DOS PAÑOS FELPA DE 7 MESTROS DE ALTURA Y 9,5 METROS DE ANCHO | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.900
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$ 172.900
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Total Neto
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$ 576.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.516
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$ 685.916
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.