Orden de Compra. Nº1274559-58-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-28-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274559-58-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-28-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 53.322.528-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50102003 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 53.322.528-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2480
Comuna San Javier
Impuesto 109516
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZAGRAL LTDA
Razón Social LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENCIÓN ZAGRAL LIMITADA
R.U.T. 76.890.326-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZAGRAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras230Metro CuadradoALFOMBRA DE MURO A MURO SALA DE TEATRO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles250Unidad250 BUTACAS DE TELA ROJA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles133Metro CuadradoCORTINAS TEATRO DOS PAÑOS FELPA DE 7 MESTROS DE ALTURA Y 9,5 METROS DE ANCHO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.900 $ 172.900
Total Neto $ 576.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.516
TOTAL OC $ 685.916


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.250.988-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.890.326-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.