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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1274565-14-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1274565-7-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA
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R.U.T. |
53.325.369-5 |
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Dirección de Facturación |
SARGENTO ALDEA 1026 |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SARGENTO ALDEA 1026 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-01-2025 |
| TENGA PRESENTE | La factura deberá indicar los números de órdenes de compra asociadas a la contratación y adjuntarlas al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso.El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.
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Proveedor |
LUIS VIVAR |
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Razón Social |
LUIS ARNALDO VIVAR SMITH
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R.U.T. |
9.473.683-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS VIVAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102301
| Transportes de personal | 1 | Unidad no definida | Factura Exenta | |
$ 520.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 520.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.