Orden de Compra. Nº1274907-439-SE24 "INFORMA PAGO DE FACTURA "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274907-439-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INFORMA PAGO DE FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1274907-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI
R.U.T. 71.299.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52204005001 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI
R.U.T. 71.299.000-7
Dirección de Facturación SARGENTO CANDELARIA 275
Comuna Chonchi
Impuesto 507015
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO CANDELARIA 275
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmanostica
Razón Social FARMANOSTICA SPA
R.U.T. 76.739.523-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmanostica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general1Unidad no definidaSEGUN CONVENIO SUMINISTRO 1274907-33-LE24.INFORMA PAGO DE FACTURA N°6398. MONTO TOTAL $3.175.515.- IMPUESTO INCLUIDO. $ 2.668.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.668.500 $ 2.668.500
Total Neto $ 2.668.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.015
TOTAL OC $ 3.175.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.