|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1274907-53-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1274907-25-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI
|
|
R.U.T. |
71.299.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
SARGENTO CANDELARIA 275 |
|
Comuna |
Chonchi
|
|
Impuesto |
33960,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SARGENTO CANDELARIA 275 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.338.250-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 1 | Global | se realiza oc de acuerdo a cotización 155443 de acuerdo a convenio de suministro anual | orden de compra informativa, formaliza el convenio |
$ 178.738,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.738
|
$ 178.738
|
|
|
Total Neto
|
$ 178.738
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.960
|
|
$ 212.698
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.