Orden de Compra. Nº1274907-96-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1274907-42-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274907-96-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1274907-42-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI
R.U.T. 71.299.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI
R.U.T. 71.299.000-7
Dirección de Facturación SARGENTO CANDELARIA 275
Comuna Chonchi
Impuesto 69438,16
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO CANDELARIA 275
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ISLA SPA
Razón Social PATIO CONSTRUCTOR Y FERRETERIA LA ISLA SPA
R.U.T. 77.559.373-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA ISLA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento1GlobalAdquisición de materiales de construcción y ferretería para el Gimnasio Municipal de depto. deportes.  $ 365.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.464 $ 365.464
Total Neto $ 365.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.438
TOTAL OC $ 434.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.