Orden de Compra. Nº1275318-16-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-7-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1275318-16-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-7-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
R.U.T. 65.202.402-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
R.U.T. 65.202.402-5
Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN
Comuna Licantén
Impuesto 28861
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103116
Kits para impresoras4UnidadSe requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.  $ 37.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.900 $ 151.900
Total Neto $ 151.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.861
TOTAL OC $ 180.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.