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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1275894-120-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOAMEX PANELES CUENTA PÚBLICA. PEDIDO 1755 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-15-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunicaciones |
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Razón Social |
Comunicaciones
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Catedral con 21 de mayo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comunicaciones
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Catedral con 21 de mayo |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8493 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral con 21 de mayo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Razón Social |
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.130.993-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101603
| Consumibles para impresión offset | 3 | Unidad no definida | IMPRESIÓN FOAMEX 1 - 2 - 3, AUTOADHESIVOSEMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM. MEDIDAS 2 X 1 MT. COLOR 4/0 "PANELES CUENTA PÚBLICA". PEDIDO 1755, OC 2516 OT 511 | |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.700
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$ 44.700
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Total Neto
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$ 44.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.493
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$ 53.193
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.