Orden de Compra. Nº1275894-46-SE23 "FOAMEX SUBD. DE GESTIÓN ADM. OT 458 Y CARTELES SUBD. ADQUISICIONES, OT 471. PEDIDO 1118"
Recuerde que el responsable del pago es Comunicaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1275894-46-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2023
Nombre de la Orden de Compra FOAMEX SUBD. DE GESTIÓN ADM. OT 458 Y CARTELES SUBD. ADQUISICIONES, OT 471. PEDIDO 1118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunicaciones
Razón Social Comunicaciones
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Catedral con 21 de mayo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001002 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comunicaciones
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Catedral con 21 de mayo
Comuna Santiago
Impuesto 2127,81
Dirección de Envío de la Factura Catedral con 21 de mayo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaCARTEL AUTOADHESIVO EMPLACADO EN SINTRA 10 MM. MEDIDAS 0,8 X 0,4 MT. COLOR 4/0 CON OJETILLOS EN LAS 4 ESQUINAS, MÁS SERVICIO DE PLOTTER. "CARTELES SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES" OT 471  $ 4.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaVINILO AUTOADHESIVO PERMANENTE BLANCO, MEDIDAS 1,2 X 0,5 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTTER. "CARTELES SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES" PEDIDO 1118, OC 2333. OT 471  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaFOAMEX AUTOADHESIVAS EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM, MEDIDAS 0,3 X 1 MT. COLOR 4/0, CON OJETILLOS EN CADA EXTREMO SUPERIOR (IZQUIERDA Y DERECHA) MÁS SERVICIO DE PLOTTER. "FOAMEX SUBD. DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN COMUNITARIA" OT 458.  $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235 $ 2.235
Total Neto $ 11.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.128
TOTAL OC $ 13.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.