Orden de Compra. Nº1275930-23-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA CCMO"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural Municipal de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1275930-23-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA CCMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural Municipal de Ovalle
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Ovalle
R.U.T. 65.115.321-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Ovalle
R.U.T. 65.115.321-2
Dirección de Facturación independencia 479
Comuna Ovalle
Impuesto 150670
Dirección de Envío de la Factura independencia 479
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Yair Sebastian
Razón Social YAIR PEREIRA MANSILLA PRODUCTORA AUDIOVISUAL E.I.
R.U.T. 76.689.563-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Yair Sebastian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201605
Masillas1Unidad no definidaMasilla mágica 700mlMasilla mágica 700ml $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211501
Pinturas al esmalte6Galóngalones de pintura epóxica de color negro para piso, terminación satíngalones de pintura epóxica de color negro para piso, terminación satín $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
31181509
Equipos de cubrejuntas4Unidadgalones de pintura epóxica de color negro para piso, terminación satín  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
30103605
Tablas de madera1UnidadPlancha de estructurado enchapado de 6mm (1.22 x 2.4M)  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20Unidadcintas de doble contacto de espuma de 18mm (2 metros por unidad)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31201528
Cinta de montaje20Unidadcinta tipo gaffer color negro de 50mm (20 metros por unidad)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4Unidadrollos de film plástico tipo alusa para embalaje (220 metros por unidad)  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211906
Rodillos de pintar10Unidadrodillos de espuma poliéster 12 centímetros  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211904
Brochas10Unidadbrochas de 2 pulgadas  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30181504
Lavamanos5Unidadllaves de lavamano monomando color cromo  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31201517
Cinta para empaquetar20Unidadcintas de embalaje color café de 48mm (40 metros por unidad)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30181511
Inodoros2Kitkit de estanque para inodoro  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 793.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.670
TOTAL OC $ 943.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.