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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1275930-63-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos para baños TMO y CEC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Ovalle
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R.U.T. |
65.115.321-2 |
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Dirección de Facturación |
independencia 479 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
85416,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
independencia 479 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2024 |
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Proveedor |
CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS |
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Razón Social |
CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS
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R.U.T. |
11.512.279-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 10 | Bidón | Bidón de jabón neutro de 5 litros. | Bidón de jabón neutro de 5 litros. |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.900
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$ 49.900
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14111703
| Toallas de papel | 14 | Paquete | paquetes de 2 rollos de 250 mts por rollo. | paquetes de 2 rollos de 250 mts por rollo. |
$ 9.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.860
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$ 139.860
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14111704
| Papel higiénico | 20 | Paquete | paquetes de 6 rollos de 500 mts por rollo. | paquetes de 6 rollos de 500 mts por rollo. |
$ 12.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 259.800
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$ 259.800
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Total Neto
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$ 449.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.416
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$ 534.976
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.