|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1276-6-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES EN LA TESPROV. SAN FELIPE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesorería Provincial de San Felipe
|
|
R.U.T. |
60.805.088-4 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Toro Mazote 1172 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
15152,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Toro Mazote 1172 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-06-2016 |
| HORARIO DE RETIRO Y ENTREGA EQUIPOS | SE SOLICITA QUE EL HORARIO DE RETIRO Y ENTREGA DE LOS EXTINTORES , SE EFECTUADO DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 9:00 HRS HASTA LAS 17:40 HRS. |
|
|
Proveedor |
Rosa Ibarra Bustos |
|
Razón Social |
ROSA ELENA IBARRA BUSTOS
|
|
R.U.T. |
4.669.061-3 |
|
Sucursal |
Rosa Ibarra Bustos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | 01 Mantención Extintor P.Q.S. ABC 2 Kg.
08 Mantenciones Extintores P.Q.S. ABC 6 Kg.
04 Mantenciones Extintores CO-2 6 Kg. | |
$ 79.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.748
|
$ 79.748
|
|
|
Total Neto
|
$ 79.748
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.152
|
|
$ 94.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.