Orden de Compra. Nº1281188-17-SE25 "Materiales de Construcción -PF RIO MOSCO"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1281188-17-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción -PF RIO MOSCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1405-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pasos Fronterizos Provincial de Capitán Prat
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT
R.U.T. 60.511.113-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Esmeralda N°199, Cochrane,Región de Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT
R.U.T. 60.511.113-0
Dirección de Facturación Calle Esmeralda N°199, Cochrane,Región de Aysén
Comuna Cochrane
Impuesto 85956,95
Dirección de Envío de la Factura Calle Esmeralda N°199, Cochrane,Región de Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
Razón Social JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.691.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaGALÓN DE BARNIZ NATURAL GALÓN DE BARNIZ NATURAL $ 25.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084
86131502
Pintura6Unidad no definidaGALÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCA BRILLANTE GALÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCA BRILLANTE $ 25.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.276 $ 153.276
86131502
Pintura4Unidad no definidaGALÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE OLIVO GALÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE OLIVO $ 25.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.184 $ 102.184
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 3" BROCHA 3" $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.152
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 2" BROCHA 2" $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.220 $ 10.220
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO 18" RODILLO 18" $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO 12" RODILLO 12" $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
46101504
Pistolas3Unidad no definidaPISO DE GOMA ESTOPEROL NEGRO IMP. POR METRO PISO DE GOMA ESTOPEROL NEGRO IMP. POR METRO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
53131605
Juegos de tocador1Unidad no definidaKIT ACCESORIOS DE BAÑO,PORTA CONFORT. KIT ACCESORIOS DE BAÑO,PORTA CONFORT. $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
Total Neto $ 452.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.957
TOTAL OC $ 538.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.