Orden de Compra. Nº
1281188-17-SE25
"
Materiales de Construcción -PF RIO MOSCO
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1281188-17-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Construcción -PF RIO MOSCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1405-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Pasos Fronterizos Provincial de Capitán Prat
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT
R.U.T.
60.511.113-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle Esmeralda N°199, Cochrane,Región de Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT
R.U.T.
60.511.113-0
Dirección de Facturación
Calle Esmeralda N°199, Cochrane,Región de Aysén
Comuna
Cochrane
Impuesto
85956,95
Dirección de Envío de la Factura
Calle Esmeralda N°199, Cochrane,Región de Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
Razón Social
JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
R.U.T.
77.691.780-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad no definida
GALÓN DE BARNIZ NATURAL
GALÓN DE BARNIZ NATURAL
$ 25.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.084
$ 50.084
86131502
Pintura
6
Unidad no definida
GALÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCA BRILLANTE
GALÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCA BRILLANTE
$ 25.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.276
$ 153.276
86131502
Pintura
4
Unidad no definida
GALÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE OLIVO
GALÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE OLIVO
$ 25.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.184
$ 102.184
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.152
$ 18.152
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 2.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.220
$ 10.220
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
RODILLO 18"
RODILLO 18"
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
RODILLO 12"
RODILLO 12"
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
46101504
Pistolas
3
Unidad no definida
PISO DE GOMA ESTOPEROL NEGRO IMP. POR METRO
PISO DE GOMA ESTOPEROL NEGRO IMP. POR METRO
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.378
$ 45.378
53131605
Juegos de tocador
1
Unidad no definida
KIT ACCESORIOS DE BAÑO,PORTA CONFORT.
KIT ACCESORIOS DE BAÑO,PORTA CONFORT.
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
Total Neto
$ 452.405
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.957
TOTAL OC
$ 538.362
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.