Orden de Compra. Nº1283719-97-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1283719-47-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1283719-97-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1283719-47-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 72.738.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102 del sistema edig.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 72.738.600-9
Dirección de Facturación AVDA LOS ROBLES 04
Comuna Valdivia
Impuesto 223528,92
Dirección de Envío de la Factura AVDA LOS ROBLES 04
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL VILLA DEL RIO CENTRO DE CONVENCIONES
Razón Social TURISMO VILLA DEL RIO S A
R.U.T. 85.499.400-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL VILLA DEL RIO CENTRO DE CONVENCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles34Unidad no definida34 noches de alojamiento con desayuno entre el martes 7 y el domingo 12 de noviembre, según el siguiente detalle: - Martes 07: 1 habitación single - Miércoles 08: 2 habitaciones singles - Jueves 09: 6 habitaciones singles - Viernes 10: 9 habitaciones singles - Sábado 11: 13 habitaciones singles - Domingo 12: 3 habitaciones singles   $ 34.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.468 $ 1.176.468
Total Neto $ 1.176.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.529
TOTAL OC $ 1.399.997


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 85.499.400-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.