Orden de Compra. Nº1284073-36-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1284073-36-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1284073-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1284073-36-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIBLIOTECA REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 589 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Juan Jose Latorre 782
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Juan Jose Latorre 782
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Servicio a realizar en Juan José Latorre #782 PREVIA COORDINACION A coordinar con Juan Carlos Rosales Galaz <juan.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl>
Documentación tributaria y pago.

LAS FACTURAS DEBEN VENIR EN SU COPIA TRIBUTABLE Y CEDIBLE O ENVIAR DE MANERA DIGITAL A JORGE.HENRIQUEZ@BIBLIOTECASPUBLICAS.GOB.CL

 

- AL MOMENTO DE FACTURAR DEBERÁN ENVIAR SUS DTE (DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO, FACTURA AFECTA O EXENTA) Y SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS XML A LA SIGUIENTE CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, DENTRO DEL PLAZO DE 48 HORAS DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA FACTURA DE MODO AUTOMÁTICO.

-AL MOMENTO DE GENERAR LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ INCLUIR EN EL CAMPO 801 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL MISMO FORMATO INDICADO EN MERCADOPUBLICO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kai kai
Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL KAI KAI
R.U.T. 65.212.074-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal kai kai
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales1Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN - RECITAL MISTRALIANO DE MÚSICA Y POESÍA (SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA)  $ 4.314.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.314.848 $ 4.314.848
Total Neto $ 4.314.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.314.848

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.263.698-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.