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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1285526-100-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-100-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de San José de Maipo
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R.U.T. |
70.902.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle comercio 19788 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
141845 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle comercio 19788 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-11-2025 |
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Proveedor |
ECOMOVING |
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Razón Social |
ECOMOVING SPA
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R.U.T. |
77.567.348-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOMOVING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49221510
| Gorras deportivas | 199 | Unidad | GORRAS TIPO JOCKEY VARIOS COLORES CON IMPRECION DE LOGO CORPORATIVO | |
$ 1.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.630
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$ 272.630
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24122002
| Botellas de plástico | 200 | Unidad | BOTELLAS REUTILIZABLES DE PLASTICO 750 ML VARIOS COLORES CON IMPRECION DE LOGO CORPORATIVO | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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53121608
| Bolsas para compras | 202 | Unidad | BOLSA DE TELA 38X42 CM CON IMPRECION DE LOGO CORPORATIVO | |
$ 960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.920
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$ 193.920
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Total Neto
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$ 746.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.845
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$ 888.395
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.