Orden de Compra. Nº1285526-139-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-136-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1285526-139-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-136-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de San José de Maipo
Razón Social Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T. 70.902.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10658637 PROGRAMAS SALUD del sistema Igestion .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T. 70.902.400-0
Dirección de Facturación Calle comercio 19788
Comuna San José de Maipo
Impuesto 31959,9
Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 19788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102305
Perfiles de acero inoxidable6UnidadPERFIL DE FIERRO TUBULAR CUADRADOS 30X30X2MM  $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
46171503
Juegos de cerraduras12UnidadBISAGRAS 3 PULGADAS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31162407
Pestillo7UnidadPESTILLOS 4 PULGADAS  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930
27111708
Llaves para tubos3UnidadLLAVES DE PASO DE BRONCE MANILLA REDONDA  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
27111507
Cortadores de metal5UnidadDISCO DE CORTE METAL 7 PULGADAS  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
31161511
Tornillos de apriete500UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA 8 3/4  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
46171501
Candados2UnidadCANDADO DE 38 MM YALE O SIMILAR EQUIVALENTE   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA DE 6011/332 PUNTA AZUL  $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 153.210
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 31.960
TOTAL OC $ 200.170


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.609.293-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.