|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1285526-2-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-10-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de San José de Maipo
|
|
R.U.T. |
70.902.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Calle comercio 19788 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
12555,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle comercio 19788 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Nahuel |
|
Razón Social |
GRAFIKA NAHUEL S.A.
|
|
R.U.T. |
76.709.910-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Nahuel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60101609
| Certificados específicos de grado | 264 | Unidad | Se necesita 170 certificados de educación básica y 94 certificados de enseñanza pre básica según el detalle adjunto. | |
$ 220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.080
|
$ 58.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 58.080
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 8.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.555
|
|
$ 78.635
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.