Orden de Compra. Nº1286962-43-AG24 "MATERIALES DE ASEO POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL - PUERTO AYSEN"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1286962-43-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL - PUERTO AYSEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
R.U.T. 65.072.937-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
R.U.T. 65.072.937-4
Dirección de Facturación Benigno Diaz 15
Comuna Aysén
Impuesto 40896,36
Dirección de Envío de la Factura Benigno Diaz 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico7PackPAPEL HIGIÉNICO 4 UNDX500 METROS RENDIPEL  $ 8.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.869 $ 57.869
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70 CMS IMPEKE  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
14111703
Toallas de papel7PackTOALLA NOVA 2 UND X250 METROS RENDIPEL  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131805
Limpiadores de uso general7BidónLIMPIADOR LAVANDA 4 LITROS (POET)  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.411 $ 26.411
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadCLORO CONCENTRADO (NO GEL) 2 LITROS CADA UNO  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
47131815
Limpiador de desagüe8UnidadSOPAPOS CON MANGO DE MADERA (NO GOMA)  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.064 $ 16.064
47131815
Limpiador de desagüe8UnidadESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE VIRUTEX  $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.888 $ 34.888
53131608
Jabones2BidónJABON LIQUIDO DE 5 LITROS ELITE  $ 5.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.332 $ 11.332
Total Neto $ 215.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.896
TOTAL OC $ 256.140


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.199.800-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.017.190-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.703.599-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.