Orden de Compra. Nº1286962-49-AG26 "DMH/SOL 56 ACCESORIOS DPTO. COMUNICACION POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL - PUERTO AYSEN Detalle de la cotización 1286962-30-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1286962-49-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra DMH/SOL 56 ACCESORIOS DPTO. COMUNICACION POLIDEPORTIVO 21 DE ABRIL - PUERTO AYSEN Detalle de la cotización 1286962-30-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
R.U.T. 65.072.937-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
R.U.T. 65.072.937-4
Dirección de Facturación Benigno Diaz 15
Comuna Aysén
Impuesto 29909,99
Dirección de Envío de la Factura Benigno Diaz 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SFC AYSEN
Razón Social SFC AYSEN LIMITADA
R.U.T. 77.634.019-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SFC AYSEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101622
Memoria flash5UnidadPendrive 1TB USB 3.0 Metal Resistente, de acuerdo a requerimiento adjunto a la presente compra  $ 17.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.670 $ 85.670
45111802
Soportes de televisión1UnidadSoporte TV Móvil con Ruedas 32 A 70 Base Pedestal, de acuerdo a requerimiento adjunto a la presente compra  $ 71.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.751 $ 71.751
Total Neto $ 157.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.910
TOTAL OC $ 187.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.