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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1286962-77-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVIDOR CORPORACION DEL DEPORTE Y RECREACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
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R.U.T. |
65.072.937-4 |
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Dirección de Facturación |
Benigno Diaz 15 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benigno Diaz 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NoCK Ingeniría EIRL |
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Razón Social |
CARLOS ALEJANDRO LIBANO SANCHEZ INGENIERIA EIRL
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R.U.T. |
76.698.485-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NoCK Ingeniría EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222625
| Servidores de acceso | 1 | Mes/Hombre | SERVIDOR SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN POLIDEPORTIVO "21 DE ABRIL" PUERTO AYSEN, MES DE JULIO DEL 2024 | |
UF 21,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 21,0000
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UF 21,0000
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43222625
| Servidores de acceso | 1 | Mes/Hombre | SERVIDOR SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CENTRO RECREACIONAL BAHIA ACANTILADO, MES DE JULIO DEL 2024 | |
UF 3,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 3,0000
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UF 3,0000
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Total Neto
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UF 24,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 4,5600
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UF 28,5600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.