Orden de Compra. Nº1286962-77-SE24 "SERVIDOR CORPORACION DEL DEPORTE Y RECREACION"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1286962-77-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVIDOR CORPORACION DEL DEPORTE Y RECREACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
R.U.T. 65.072.937-4
Dirección de Unidad de Compra Benigno Diaz 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén
R.U.T. 65.072.937-4
Dirección de Facturación Benigno Diaz 15
Comuna *
Impuesto 4,56
Dirección de Envío de la Factura Benigno Diaz 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NoCK Ingeniría EIRL
Razón Social CARLOS ALEJANDRO LIBANO SANCHEZ INGENIERIA EIRL
R.U.T. 76.698.485-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NoCK Ingeniría EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222625
Servidores de acceso1Mes/HombreSERVIDOR SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN POLIDEPORTIVO "21 DE ABRIL" PUERTO AYSEN, MES DE JULIO DEL 2024  UF 21,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 21,0000 UF 21,0000
43222625
Servidores de acceso1Mes/HombreSERVIDOR SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CENTRO RECREACIONAL BAHIA ACANTILADO, MES DE JULIO DEL 2024  UF 3,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,0000 UF 3,0000
Total Neto UF 24,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 4,5600
TOTAL OC UF 28,5600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.