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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1287083-17-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-24-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
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R.U.T. |
65.082.914-k |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279 |
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Comuna |
San Pedro de Atacama
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Impuesto |
74613 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lienzo |
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Razón Social |
LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA
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R.U.T. |
77.075.475-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lienzo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | PANEL ARAÑA 6 CUERPOS (520X230) CM SIN LATERALES, IMPRESIÓN SUBLIMINADA EN TELA SIN COSTURAS VISIBLES, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y BOLSO DE TRANSPORTE.
SE DEBE DESPACHAR EL 20 DE FEBRERO, PARA QUE ESTE EL JUEVES 27 EN SAN PEDRO DE ATACAMA, REQUISITO A CUMPLIR | |
$ 392.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 392.700
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$ 392.700
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Total Neto
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$ 392.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.613
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$ 467.313
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.