Orden de Compra. Nº1287083-27-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-33-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1287083-27-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-33-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
R.U.T. 65.082.914-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
R.U.T. 65.082.914-k
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 72390
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOPASAJE GABRIELA MISTRAL Nº37 O PUEDE SER LASCAR 279, DEBE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO PRINCIPAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA, OTRA REFERENCIA ES AL FRENTE DEL GIMNASIO DE MUSCULACION
DETALLE DE FACTURALA FACTURA DEBE SER AL CONTADO AL MOEMNETO DE LLEGAR EL DESPACHO, SE SOLICITARA FACTURA Y ESTA DEBE DECIR AL CONTADO Y SE HARA EL PAGO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA
Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA
R.U.T. 77.954.829-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios6UnidadLetreros de 100x70 de aluminio compuesto o material similar, a color, Incluir perforación de 8 mm en las 4 esquinas para la instalación de cada letrero. Según EETT y adjuntos  $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
82101501
Letreros publicitarios6UnidadLetreros de 50X70 de aluminio compuesto o material similar, a color, Incluir perforación de 8 mm en las 4 esquinas para la instalación de cada letrero. Según EETT y adjuntos  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 381.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.390
TOTAL OC $ 453.390


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.678-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.638.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.075.475-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.749.820-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.430.665-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.954.829-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.