|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1287766-2-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LIENZOS Y POSTERAS DEL VERANO ACUATICO EN TU BARRIO 1287766-159-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa
|
|
R.U.T. |
65.199.980-4 |
|
Dirección de Facturación |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
162260 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercializadora Erola Print Spa |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
|
|
R.U.T. |
77.761.329-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercializadora Erola Print Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121905
| Lienzos estampables | 7 | Unidad | Lienzos de PVC con ojetillos (16) y listones, para instalar (colgar) en distintas zonas de la comuna. Full color (400 cm (largo) x 100 cm (alto) | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
60121905
| Lienzos estampables | 140 | Unidad | Posteras en tela PVC full color, con listones arriba y abajo. (80 cm (largo) x 200 cm (alto) | |
$ 5.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 770.000
|
$ 770.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 854.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 162.260
|
|
$ 1.016.260
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.