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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1288-1012-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1288-169-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1288-169-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Occidente
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R.U.T. |
61.608.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3363 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHAR ROMERO 2432 SANTIAGO | |
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Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.516.100-4 |
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Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121802
| Algodón | 6 | kilogramo | ALGODON HIDROFILO CORRIENTE | ALGODON HIDROFILO CORRIENTE |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.700
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$ 17.700
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Total Neto
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$ 17.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.363
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$ 21.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.