Orden de Compra. Nº1288-401-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1288-7-LR20 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1288-401-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1288-7-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1288-7-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Occidente
Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
R.U.T. 61.608.200-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3380
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.395, de Presupuesto del Sector Público Vigente, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
R.U.T. 61.608.200-0
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429
Comuna Santiago
Impuesto 15225,3308
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pronova
Razón Social Pronova Technologies S.A.
R.U.T. 76.362.804-3
Sucursal Pronova
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222627
Dispositivos de acceso de red digital de servicios integrados (RDSI)4MesINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE UN "ENTERPRISE SERVICE BUS" Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE CONFIGURACIÓN, HABILITACIÓN DE SOFTWARE, CAPACITACIÓN, MARCHA BLANCA, DESARROLLO Y SOPORTE DE LAS INTEGRACIONES, POR UN PERIODO DE 36 MESES// OC CORRESPONDIENTE A MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO 20228.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO El servicio ofertado considera la venta de licencias, desarrollo de un conjunto de integraciones y un contrato de soporte para un periodo total de contrato de 36 meses. US$ 20.033,33 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 80.133,32 US$ 80.133,32
Total Neto US$ 80.133,32
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 15.225,33
TOTAL OC US$ 95.358,65


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.