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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1288-98-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1288-253-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1288-253-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Occidente
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R.U.T. |
61.608.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
24016 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
etha distribuidora medica ltda. |
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Razón Social |
ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA
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R.U.T. |
78.937.450-3 |
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Sucursal |
etha distribuidora medica ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 2 | Bidón | DETERGENTE ENZIMATICO PH NEUTRO BI 1 LT | DETERGENTE ENZIMATICO PH NEUTRO BI 1 LT |
$ 12.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.600
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$ 25.600
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42311527
| Vendajes de película transparente | 100 | Unidad | APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO 10 X 25 CM APROX. | APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO 10 X 25 CM APROX. |
$ 960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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42311511
| Vendas de gasa | 300 | Sobre | GASA SINTETICA 4 PLIEGUES 5 X 5 CM ESTERIL | GASA SINTETICA 4 PLIEGUES 5 X 5 CM ESTERIL |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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Total Neto
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$ 126.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.016
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$ 150.416
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.