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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1288419-10-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1288419-3-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gestión del Riesgo de Desastres
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R.U.T. |
69.252.500-0 |
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Dirección de Facturación |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
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Comuna |
San Pedro de Atacama
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Impuesto |
690480,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2026 |
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Proveedor |
Andres Fernando |
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Razón Social |
INGENIERÍA GROUP AC SPA
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R.U.T. |
76.754.658-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andres Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Global | Servicio de reparación eléctrica en las oficinas de la Dirección de Tránsito y de la DIDECO, lo cual incluye todos los costos asociados a movilización; mano de obra; transporte de herramientas; equipos y materiales; suministro de luminarias LED; instalación, pruebas y retiro de equipos en mal estado | |
$ 3.634.108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.634.108
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$ 3.634.108
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Total Neto
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$ 3.634.108
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 690.481
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$ 4.324.589
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.