Orden de Compra. Nº1288819-48-SE23 "Servicio de Correos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1288819-48-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Correos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 94-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 479, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Diego Portales 479, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 479, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102202
Franqueos1Unidad InternacionalServicio de Correos Según Factura N° 1991747 de fecha 31 de julio de 2023Servicio de Correos Según Factura N° 1991747 de fecha 31 de julio de 2023 $ 88.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.508 $ 88.508
Total Neto $ 88.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 88.508

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.