|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1289-13-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra Olimpiadas Regionales Puerto Montt |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1289-2-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
|
|
R.U.T. |
60.805.023-k |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas 420 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
61573,585 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 420 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Facturar a: | Por favor emitir Factura de la siguiente forma:
TESORERIA GENERAL-BIENESTAR
R.U.T : 60.805.312-3
ALAMEDA 1315, OF. 42
SANTIAGO |
|
|
Proveedor |
RecreActiva Los Heroes |
|
Razón Social |
CORP DE CULTURA EXTENSION Y DESARROLLO LOS HEROES
|
|
R.U.T. |
72.286.300-3 |
|
Sucursal |
RecreActiva Los Heroes |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios y asociaciones de turismo | 1 | Unidad no definida | Cancelación por parte del servicio de Bienestar de la Tesoreria General de la República, por arriendo y alojamiento de 25 personas que participarán en las Olimpiadas Regionales de Puerto Montt | Cancelación por parte del servicio de Bienestar de la Tesoreria General de la República, por arriendo y alojamiento de 25 personas que participarán en las Olimpiadas Regionales de Puerto Montt |
$ 324.072,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 324.072
|
$ 324.072
|
|
|
Total Neto
|
$ 324.072
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.574
|
|
$ 385.646
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.