Orden de Compra. Nº1289-22-SE14 "Reparacion camioneta del Servicio"
Recuerde que el responsable del pago es Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1289-22-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Reparacion camioneta del Servicio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
R.U.T. 60.805.023-k
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
R.U.T. 60.805.023-k
Dirección de Facturación Antonio Varas 420
Comuna Puerto Montt
Impuesto 55385
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTDA
R.U.T. 78.361.790-0
Sucursal SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174003
Tapas de radiador1Unidad no definida   $ 291.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.500 $ 291.500
Total Neto $ 291.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.385
TOTAL OC $ 346.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.