Orden de Compra. Nº1289-7-SE11 "Compra 2 pasajes aéreos para Chaitén."
Recuerde que el responsable del pago es Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1289-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra 2 pasajes aéreos para Chaitén.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
R.U.T. 60.805.023-k
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt
R.U.T. 60.805.023-k
Dirección de Facturación Antonio Varas 420
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pewen S.A.
Razón Social SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A.
R.U.T. 76.030.329-1
Sucursal Pewen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2Unidad no definida   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
Total Neto $ 152.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 152.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.