Orden de Compra. Nº1289422-241-AG25 "OC compra ágil ( colaciones Verano entretenido): 1289422-195-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1289422-241-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra OC compra ágil ( colaciones Verano entretenido): 1289422-195-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
R.U.T. 73.060.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
R.U.T. 73.060.100-K
Dirección de Facturación Av. EL Tranque 10.300
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 315491,2
Dirección de Envío de la Factura Av. EL Tranque 10.300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida COMPOTA VIVO DURAZNO 90G (260) GALLETA MINI ECOVIDA (525) PAPAS TIKA PATAGONIA 35G ( 385 ) GALLETON NUTRABIEN CHOCOLATE CHIP 40G (320) BROWNIE S/AZUCAR NUTRABIEN ( 525 ) AGUA VIVO MANZANA 190 CC ( 1710 ) VIVO COMPOTA FRUTA FRAMBUESA CRANBERRY 120 GR (260) GALLETA DE ARROZ MIZOS CHOCOLATE 20G (525) MINERAL CACHANTÚN 600CC SIN GAS (150)   $ 1.660.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.480 $ 1.660.480
Total Neto $ 1.660.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.491
TOTAL OC $ 1.975.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.