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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1291-33-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO CONVENIO MECANICO N°41 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1291-24-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
482553,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSCAR MARCELO |
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Razón Social |
OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ
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R.U.T. |
15.155.613-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OSCAR MARCELO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | SEGÚN EEPP N° 161519 Presupuestos N° 355, 364, 559, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372.- | SEGÚN EEPP N° 161519 Presupuestos N° 355, 364, 559, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372. |
$ 2.539.754,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.539.754
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$ 2.539.754
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Total Neto
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$ 2.539.754
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 482.553
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$ 3.022.307
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.