|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1291-38-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pago Convenio Estructural |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1291-5-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
AV LEON BUSTOS 190 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
366086,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV LEON BUSTOS 190 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OSCAR MARCELO |
|
Razón Social |
OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ
|
|
R.U.T. |
15.155.613-2 |
|
Sucursal |
OSCAR MARCELO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | SEGÚN ESTADO DE PAGO N° 149, 150, 151, 152, 153, 154.- | SEGÚN ESTADO DE PAGO N° 149, 150, 151, 152, 153, 154.- |
$ 1.926.771,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.926.771
|
$ 1.926.771
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.926.771
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 366.086
|
|
$ 2.292.857
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.