|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1291-49-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIONES Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE INSPEC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1291-18-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. León Bustos # 190 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Linares |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
735775 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Linares |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-04-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Marcos Abarzúa Basoalto - Casa Matriz |
|
Razón Social |
MARCOS ANTONIO ABARZUA BASOALTO
|
|
R.U.T. |
2.736.090-4 |
|
Sucursal |
Marcos Abarzúa Basoalto - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | | |
$ 3.872.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.872.500
|
$ 3.872.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.872.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 735.775
|
|
$ 4.608.275
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.