Orden de Compra. Nº1291-52-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-15-R110"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1291-52-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-15-R110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1291-15-R110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. León Bustos con pasaje Mariano Latorre
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Linares
Comuna Linares
Impuesto 1658700
Dirección de Envío de la Factura Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EGME LTDA.
Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MACHADO LIMITADA
R.U.T. 76.764.530-9
Sucursal EGME LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1800Metro CúbicoSUMINISTRATO DE MATERIAL GRANULAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.730.000 $ 8.730.000
Total Neto $ 8.730.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.658.700
TOTAL OC $ 10.388.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.