Orden de Compra. Nº1291-65-SE22 "Pago Convenio Estructural"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1291-65-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Pago Convenio Estructural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1291-5-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Linares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Linares
Comuna Linares
Impuesto 402785,37
Dirección de Envío de la Factura Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR MARCELO
Razón Social OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ
R.U.T. 15.155.613-2
Sucursal OSCAR MARCELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSEGÚN ESTADO DE PAGO N° 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.-SEGÚN ESTADO DE PAGO N° 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.- $ 2.119.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.119.923 $ 2.119.923
Total Neto $ 2.119.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.785
TOTAL OC $ 2.522.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.