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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1291-82-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO EP N°168082 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1291-9-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
AV LEON BUSTOS 190 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
772514,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV LEON BUSTOS 190 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSCAR MARCELO |
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Razón Social |
OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ
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R.U.T. |
15.155.613-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OSCAR MARCELO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO, Estado de Pago N.º 168082. Ordenes trabajo N° 3722683, 3723170, 3723186, 3723369, 3760040. | PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO, Estado de Pago N.º 168082. Ordenes trabajo N° 3722683, 3723170, 3723186, 3723369, 3760040. |
$ 4.065.868,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.065.868
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$ 4.065.868
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Total Neto
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$ 4.065.868
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 772.515
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$ 4.838.383
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.