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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1292-13-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1292-5-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Materiales para diferentes puentes: Soldaduras y discos de corte. Deben ser puestos en Bodega Vialidad Provincia de Talca.Long.Sur S/N° Km.253,2 -Cruce Varoli -Talca |
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Proveniente de Licitación
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1292-5-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia Talca |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
11044,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES SUSANA FLORES GUZMAN E.I.R.
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R.U.T. |
76.521.810-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111507
| Cortadores de metal | 10 | Unidad | Cortadores de metal | 10 discos de corte de 7" indicar marca cotizada |
$ 628,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.280
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$ 6.280
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23171529
| Soldadura | 50 | kilogramo | Soldadura | 50 kilos de soldaura 7018/ x 1/8" |
$ 1.037,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.850
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$ 51.850
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Total Neto
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$ 58.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.045
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$ 69.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.