Orden de Compra. Nº1292-26-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1292-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1292-26-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1292-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1292-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Talca
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli
Comuna Talca
Impuesto 1605500
Dirección de Envío de la Factura Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Minerales Alpina
Razón Social MINERALES ALPINA SPA
R.U.T. 76.580.518-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Minerales Alpina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141806
Sodio Na65ToneladaCOMPRA DE CLORURO DE SODIO (SAL) PARA CONSERVACION RUTA CH-115 – PASO PEHUENCHE POR PROYECTO DE ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2025 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD TALCASuministro de 65 toneladas de Sal para deshielo de caminos en maxisacos de 1.000 kilos, entregados descargados en sus instalaciones en 4 días una vez aceptada la orden de compra. La Sal posee 5 PPM de YPS como antiaglomerante. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450.000 $ 8.450.000
Total Neto $ 8.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.605.500
TOTAL OC $ 10.055.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.