Orden de Compra. Nº1292-56-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1292-36-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1292-56-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1292-36-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1292-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Talca
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli
Comuna Talca
Impuesto 4464426,96
Dirección de Envío de la Factura Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA
R.U.T. 77.205.925-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas126Unidad126 item de Artículos de ferreteríaMateriales de ferreteria, valores mas iva $ 186.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496.984 $ 23.496.984
Total Neto $ 23.496.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.464.427
TOTAL OC $ 27.961.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.