Orden de Compra. Nº1296107-85-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1296107-95-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1296107-85-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1296107-95-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Quellón
Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
R.U.T. 71.173.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
R.U.T. 71.173.100-8
Dirección de Facturación Vapor Tenglo #475
Comuna Quellón
Impuesto 23261,7
Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo #475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122105
Frascos rotativos200UnidadFRASCOS ACRILICOS DE 50 ML . ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN PROVEEDOR UNICO OFERTANDO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
41122105
Frascos rotativos150UnidadROLON VIDRIO AMBAR 5 ML , ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN CUMPLE CON LO SOLICITADO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
41122105
Frascos rotativos200UnidadFRASCO AMBAR 60 ML O SIMILAR CON TAPA SPRAY . ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN CUMPLE CON LO SOLICITADO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
41122105
Frascos rotativos220UnidadGOTARIOS DE 30 ML . ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN CUMPLE CON LO SOLICITADO $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.880 $ 121.880
Total Neto $ 122.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.262
TOTAL OC $ 145.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.