Orden de Compra. Nº1298354-1-AG26 "Edu-Orden de Compra ágil: 1298354-528-COT25-Ale"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-1-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Edu-Orden de Compra ágil: 1298354-528-COT25-Ale
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-000-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación Avda. Carlos Aviles N°420 melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 645012
Dirección de Envío de la Factura Avda. Carlos Aviles N°420 melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2026
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho
Sírvase Coordinar directamente al             
Liceo Los Jazmines                                                
Dirección : Avda. Carlos Avilés N°420 Melipilla                                                          
Directora : Sonia Vargas                             
Teléfono : +56931052376                          
Horario: Lunes a Jueves 8:30 a16:00 Hrs.                  
Viernes 8:30 a 13:00 Hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURATEC
Razón Social AURATEC SPA
R.U.T. 77.519.114-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AURATEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101725
Libros de recursos o actividades tecnológicos20UnidadPAPERLUX   $ 134.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688.900 $ 2.688.900
45111609
Proyectores multimedia20UnidadMINIPROYECTORES   $ 35.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.900 $ 705.900
Total Neto $ 3.394.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 645.012
TOTAL OC $ 4.039.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.