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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298354-199-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EDU-Orden de Compra ágil: 1298354-202-COT26 EBMP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
EDUCACION |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
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Dirección de Facturación |
PASJE ELEUTERIO RAMIREZ 0387, POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
59185 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASJE ELEUTERIO RAMIREZ 0387, POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2026 |
| Condiciones para el despacho | POR FAVOR DESPACHAR AL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN Andrés Bello N°0383, Población Manuel Rodríguez, Melipilla. . HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES 8:30-16:00, VIERNES DE 8:30 A 13:00 CONTACTO: 9-7776 7055
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Proveedor |
Z28 |
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Razón Social |
COMERCIAL Z-28 LIMITADA
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R.U.T. |
76.283.540-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Z28 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 35 | Unidad | "MOCHILAS DE 20 LTRS.
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Mochila para computadora, bolso de viaje , impermeable, mochila 20 litros aproximadamente.
•
Que sea de tela Oxford de alta calidad.
Colores: negro - azul -gris"
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$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 311.500
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$ 311.500
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Total Neto
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$ 311.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.185
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$ 370.685
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.