Orden de Compra. Nº1298354-211-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 642028-9-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-211-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 642028-9-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 642028-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Melipilla
Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra PASJE ELEUTERIO RAMIREZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ
Comuna Melipilla
Impuesto 4733971,22
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATERIALES ELECTRICOS VIDAL
Razón Social COMERCIALIZADORA VIDAL LIMITADA
R.U.T. 77.474.417-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MATERIALES ELECTRICOS VIDAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1GlobalCategoría N° 1: Suministro de Materiales de Ferretería Eléctrica.OFERTA DE TODOS LOS PRODUCTOS ITEMIZADOS CON EL VALOR SEÑALIZADO EN EL ANEXO NUMERO 3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ANEXOS DE LA LICITACION 642028-9-LQ24. $ 24.915.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.915.638 $ 24.915.638
Total Neto $ 24.915.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.733.971
TOTAL OC $ 29.649.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.