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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298354-40-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EDU - Orden de Compra ágil: 1298354-18-COT26 EBMP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
EDUCACION |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
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Dirección de Facturación |
PASAJE ELEUTERIO RAMIREZ 0387, POBLACION MANUEL RODRIGUEZ |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
942210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASAJE ELEUTERIO RAMIREZ 0387, POBLACION MANUEL RODRIGUEZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2026 |
| contacto para coordinación | Favor contactar a Claudio jerez, asesor técnico pedagógico, correo claudio.jerez.santis@cormumel.cl, teléfono 224897908 |
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Proveedor |
promoprint |
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Razón Social |
PROMOPRINT SPA
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R.U.T. |
77.571.782-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
promoprint |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 900 | Unidad | AGENDA DOCENTES
DETALLE EN ANEXO ECONOMICO | |
$ 5.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.959.000
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$ 4.959.000
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Total Neto
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$ 4.959.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 942.210
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$ 5.901.210
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.