Orden de Compra. Nº1298354-554-SE24 "AUMENTO DE CONTRATACIÓN DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-554-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATACIÓN DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 642028-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-006-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, poblacion manuel rodriguez, Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 391970
Dirección de Envío de la Factura PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, poblacion manuel rodriguez, Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andes Solutions
Razón Social PRINT AC SPA
R.U.T. 77.405.252-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Andes Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1GlobalAUMENTO DE PRESUPUESTO AL CONTRATO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Y EL SERVICIO DE MANTENCION POR UN PERIODO DE 24 MESES PARA LAS DIRECCIONES DE EDUCACIÓN, SALUD Y CASA MATRIZ, PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID:642028-14-LQ24  $ 2.063.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.063.000 $ 2.063.000
Total Neto $ 2.063.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.970
TOTAL OC $ 2.454.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.